2021年度
河南财经政法大学单位决算
2022年8月
目 录
第一部分 河南财经政法大学单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度河南财经政法大学单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算收入支出决算表
第三部分 2021年度河南财经政法大学单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南财经政法大学单位概况
一、单位职责
河南财经政法大学位于河南省郑州市,建校于1948年,是省属公办全日制普通高等学校,河南省博士学位授予重点立项建设单位,河南省特色骨干大学。
学校以经济学、管理学、法学为主干学科,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。学校现有26个教学院系,66个本科专业,有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、法学、哲学、地理学、马克思主义理论、计算机科学与技术、城乡规划学、系统科学12个硕士学位授权一级学科;有金融、应用统计、税务、国际商务、资产评估、法律、农业、工商管理、公共管理、会计、审计、新闻与传播、社会工作、工程管理(含物流工程与管理)、体育、翻译、旅游管理、艺术18个硕士专业学位授权类别;有金融学、国际经济与贸易、法学、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、旅游管理、经济统计学、人文地理与城乡规划、统计学、工商管理、人力资源管理13个国家级一流本科专业建设点。学校建有7个省级实验教学示范中心,是省级卓越法律人才培养基地和省级卓越工程师培养基地。
学校立足服务地方经济社会发展,建立健全科研机构,涌现了一批原创性、标志性、前沿性研究成果。学校现有政府经济发展与社会管理创新研究中心、中国(河南)自由贸易试验区研究院、最高人民检察院司法案例研究基地、城乡协调发展河南省协同创新中心、现代服务业河南省协同创新中心和河南经济研究中心等省级智库、研究基地21个。近年来,先后承担国家级科研项目近200项、省部级科研项目近千项;2020年实现国家社科基金重大项目突破;出版学术著作500余部,获得省部级以上科研成果奖80余项。学校教师主持或参与多项国家和地方法律法规的起草、修订工作,担任地方国家机关法律咨询专家,每年为社会办理百余起法律援助案件。学校积极发挥学科、人才和信息优势为国家和地方经济社会发展服务,特别是全方位服务“两个确保”“十大战略”,成为地方经济社会发展的“人才库”和“智囊团”。
学校与美国、英国、俄罗斯、意大利、爱尔兰、新加坡、印度等国家的大学及文化教育机构建立了合作交流关系,开展多模式、宽领域的国际合作交流。积极引入优质境外教育资源,以中外合作办学项目为平台,逐步建立与国际接轨的专业教学课程体系,共同培养具有国际视野的高层次人才。学校实施骨干教师海外培训计划,加大访问学者的派出力度,提升教师国际化水平。学校实施骨干教师海外培训计划,加大访问学者的派出力度,提升教师国际化水平。
二、机构设置
河南财经政法大学以经济学、管理学、法学为主干,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。现包括:党委机构、行政机构、教学机构、科研机构、直属机构、教辅机构六类机构。
其中,党委机构包括:党委办公室(安全稳定工作办公室)、组织部、宣传部(新闻中心)、统战部、学生工作部(学生处)、武装部、就业创业指导处、离退休职工工作处、机关第一党委、机关第二党委、科研党总支、学生党总支、纪委(监察专员办公室)、工会、团委。
行政机构包括:校长办公室(校友工作办公室、法律事务处)、人事处(人才交流中心)、教务处、计划财务处、发展规划处、招生办公室、审计处、国际交流合作处(国际文化交流中心)、研究生处、科研处、基建处、国有资产管理处、保卫处、后勤处(后勤服务总公司)。
教学机构包括:国际经济与贸易学院、工商管理学院、工程管理与房地产学院、金融学院、计算机与信息工程学院、法学院、会计学院、公共管理学院、经济学院、旅游与会展学院、国际教育学院、刑事司法学院、民商经济法学院、统计与大数据学院、文化传播学院、资源与环境学院、财政税务学院、数学与信息科学学院、电子商务与物流管理学院、艺术学院、社会学院、马克思主义学院、外语学院、体育学院、继续教育学院、黄河商学院、素质教育中心、公共艺术教育中心。
科研机构包括:学术委员会办公室、司法案例研究院、城乡协调发展河南省协同创新中心、政府经济发展与社会管理创新研究中心、现代服务业河南省协同创新中心、东北亚研究中心、《经济经纬》编辑部、《河南财经政法大学学报》编辑部、华贸金融研究院、中国(河南)自由贸易试验区研究院、高等教育研究所。
直属机构包括:图书馆、档案馆(校史馆)、校医院、文北校区服务中心、文南校区服务中心。
教辅机构包括:教学质量评论中心、教学督导委员会、教师教学发展中心、现代教育技术中心、网络信息服务中心、经济管理实验教学中心、法学实验教学中心。
第二部分 2021年度河南财经政法大学 单位决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位名称:河南财经政法大学 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
42,377.84 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
103.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
31 |
22.30 |
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0 |
五、事业收入 |
5 |
26,850.88 |
五、教育支出 |
33 |
70,953.24 |
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
34 |
286.33 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0 |
八、其他收入 |
8 |
10,539.70 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,359.70 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
2,692.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
200.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
2,500.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
49 |
0 |
|
21 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0 |
|
22 |
|
二十三、其他支出 |
51 |
0 |
|
23 |
|
|
52 |
|
本年收入合计 |
24 |
79,768.42 |
本年支出合计 |
53 |
80,116.72 |
使用非财政拨款结余 |
25 |
|
结余分配 |
54 |
|
年初结转和结余 |
26 |
9,855.08 |
年末结转和结余 |
55 |
9,506.78 |
|
27 |
|
|
56 |
|
总计 |
28 |
89,623.51 |
总计 |
57 |
89,623.51 |
注:本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位名称:河南财经政法大学 金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
79,768.42 |
42,377.84 |
0.00 |
26,850.88 |
0.00 |
0.00 |
10,539.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.15 |
103.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
103.15 |
103.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
103.15 |
103.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
70,613.77 |
36,922.50 |
0.00 |
23,151.57 |
0.00 |
0.00 |
10,539.70 |
|
20502 |
普通教育 |
70,518.70 |
36,827.43 |
0.00 |
23,151.57 |
0.00 |
0.00 |
10,539.70 |
|
2050205 |
高等教育 |
70,335.7 |
36,644.43 |
0.00 |
23,151.57 |
0.00 |
0.00 |
10,539.70 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
183.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
277.50 |
277.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
77.50 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
77.50 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,359.70 |
2,160.39 |
0.00 |
1,199.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,359.70 |
2,160.39 |
0.00 |
1,199.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
403.89 |
403.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,955.81 |
2,955.81 |
0.00 |
1,199.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,692.00 |
2,692.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,692.00 |
1,692.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,692.00 |
1,692.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水资源节约管理与保护 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,500.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,500.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,500.00 |
1,000.00 |
0.00 |
1,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位名称: |
河南财经政法大学 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
80,116.72 |
62,147.79 |
17,968.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.15 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
103.15 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
103.15 |
0.00 |
103.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
70,953.24 |
53,596.09 |
17,357.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
70,858.17 |
53,501.02 |
17,357.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
70,675.17 |
53,501.02 |
17,174.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
286.33 |
0.00 |
286.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
166.83 |
0.00 |
166.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
166.83 |
0.00 |
166.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,359.70 |
3,359.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,359.70 |
3,359.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
403.89 |
403.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,955.81 |
2,955.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,692.00 |
2,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,692.00 |
2,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,692.00 |
2,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水资源节约管理与保护 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映预算单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位名称:河南财经政法大学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
42,377.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
103.15 |
103.15 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
37,675.56 |
37,675.56 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
286.33 |
286.33 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,160.39 |
2,160.39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,692.00 |
1,692.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
42,377.84 |
本年支出合计 |
54 |
43,139.73 |
43,139.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,421.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
659.70 |
659.70 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,421.60 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
58 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
43,799.44 |
总计 |
59 |
43,799.44 |
43,799.44 |
|
|
注:本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位名称: |
河南财经政法大学 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
45,115.28 |
31,664.66 |
13,450.63 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
103.15 |
0.00 |
103.15 |
|
20133 |
宣传事务 |
103.15 |
0.00 |
103.15 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
103.15 |
0.00 |
103.15 |
|
203 |
国防支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
|
20306 |
国防动员 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
|
2030601 |
兵役征集 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
|
205 |
教育支出 |
37,675.56 |
28,227.02 |
9,448.54 |
|
20502 |
普通教育 |
37,580.49 |
28,131.95 |
9,448.54 |
|
2050205 |
高等教育 |
37,397.49 |
28,131.95 |
9,265.55 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
183.00 |
0.00 |
183.00 |
|
20503 |
职业教育 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
286.33 |
0.00 |
286.33 |
|
20602 |
基础研究 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2060299 |
其他基础研究支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
20603 |
应用研究 |
166.83 |
0.00 |
166.83 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
166.83 |
0.00 |
166.83 |
|
20606 |
社会科学 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
77.50 |
0.00 |
77.50 |
|
20607 |
科学技术普及 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,160.39 |
2,160.39 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,160.39 |
2,160.39 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
403.89 |
403.89 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,756.50 |
1,756.50 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,692.00 |
1,692.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,692.00 |
1,692.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,692.00 |
1,692.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
21303 |
水资源节约管理与保护 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
|
注:本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位名称:河南财经政法大学 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
24,069.30 |
302 |
商品和服务支出 |
4,384.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
9,612.44 |
30201 |
办公费 |
140.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,368.47 |
30202 |
印刷费 |
128.44 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
9.71 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8,418.89 |
30205 |
水费 |
670.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,756.50 |
30206 |
电费 |
1,019.66 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,494.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
197.69 |
30209 |
物业管理费 |
830.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
221.00 |
30211 |
差旅费 |
85.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,000.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
108.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
66.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,625.69 |
30215 |
会议费 |
57.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
315.76 |
30216 |
培训费 |
130.64 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
144.51 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
134.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
158.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
4,280.20 |
30228 |
工会经费 |
309.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
332.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
338.62 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
308.85 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
28,694.99 |
公用经费合计 |
4,384.42 |
|
注:本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
单位名称: |
河南财经政法大学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
115.00 |
50.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
5.00 |
34.06 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
33.86 |
0.20 |
注:本表反映预算单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
单位名称: |
|
河南财经政法大学 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映预算单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
单位名称: |
|
河南财经政法大学 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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注:本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 2021年度河南财经政法大学单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为89623.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加944.43万元,增加1.06%。主要原因是2021年度我校事业收入及其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计79768.42万元,其中:财政拨款收入42377.84万元,占53.13;事业收入26850.88万元,占33.66%;其他收入10539.70万元,占13.21%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计80116.72万元,其中:基本支出62147.79万元,占77.57%;项目支出17968.93万元,占22.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为43799.44万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少2825.86万元,下降6.06%。主要原因是2021年度财政拨款减少,我校教育支出、社会保障支出、卫生健康支出使用财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出43139.73万元,占支出合计的53.85%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1975.55万元,下降4.38%。主要原因是我校教育支出、社会保障支出、卫生健康支出使用财政拨款支出减少。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出43139.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出103.15万元,占0.24%;国防支出22.3万元,占0.05%;教育支出37675.56万元,占87.33%;科学技术支出286.33万元,占0.66%;社会保障和就业支出2160.39万元,占5.01%;卫生健康支出1692.00万元,占3.92%;农林水支出200.00万元,占0.46%;住房保障支出1000.00万元,占2.32%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33691.20万元,支出决算为43139.73万元,完成年初预算的128.04%。其中:
1.一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为103.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为年中调整预算支出,年初预算未做安排。
2.国防支出。年初预算为22.3万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的100%。
3.教育支出。年初预算为28426.6万元,支出决算为37675.56万元,完成年初预算的132.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有9248.96万元支出为年中调整预算支出,年初预算未做安排。
4.科学技术支出。年初预算为200万元,支出决算为286.33万元,完成年初预算的143.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有86.33万元支出为年中调整预算支出,年初预算未做安排。
5.社会保障和就业支出。年初预算为2150.3万元,支出决算为2160.39万元,完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有10.09万元支出为年中调整预算支出,年初预算未做安排。
6.卫生健康支出。年初预算为1692.00万元,支出决算为1692.00万元,完成年初预算的100%。
7.农林水支出。年初预算为200.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出。年初预算为1000.00万元,支出决算为1000.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出33079.41万元。其中:人员经费28694.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4384.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.00万元,支出决算为34.06万元,完成预算的29.62%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情影响,因公出国决算数为0,公务用车购置及运行费、公务接待费也大幅减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算33.86万元,完成预算的56.43%,占99.41%;公务接待费支出决算0.20万元,完成预算的4%,占0.59%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情影响,因公出国工作未开展。
2.公务用车购置及运行费年初预算为60万元,支出决算为33.86万元,完成年初预算的56.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情影响,导致公务用车购置及运行费降低。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出33.86万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为48量。
3.公务接待费年初预算为5万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情影响。其中:
其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,国内业务交流、考察人员产生的费用。2021年共接待国内来访团组1个、来宾11人次。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位对绩效管理工作高度重视,认真履行绩效管理主体责任,统筹组织好本单位绩效评价工作。我单位对2021年度省级财政批复绩效目标的所有项目开展了绩效评价。绩效评价包括预算执行率,年度总体绩效目标完成情况,各项绩效指标完成情况等方面的绩效考评。
(二)项目绩效自评结果。
2021年我单位各项目按照预算有序执行,整体绩效自评结果良好。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
我校2021年以单位为主体开展的重点绩效评价项目包括2016-2020年基本科研业务费、2016-2020年高校捐赠配比资金、2018-2020年大学生健康成长成才及就业创业专项、2018-2020年学生思想政治维稳资金及2020年高校基础条件建设项目。我校积极配合教育厅及第三方机构,按照要求提供各项相关资料,便于相关部门进行绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十一、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额3977.15万元,其中:政府采购货物支出451.88万元、政府采购工程支出524.58万元、政府采购服务支出3000.69万元。授予中小企业合同金额2677.31万元,占政府采购支出总额的67.32%,其中:授予小微企业合同金额324.78万元,占政府采购支出总额的8.17%。
十三、国有资产占用情况说明
2021年期末,我单位共有车辆48辆,其中:主要领导干部用车2辆、其他用车46辆;单位价值50万元以上通用设备37台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。